ASK Sam
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  Turbo Tax/Sprintax 등 타 세금신고 프로그램 이용 목적 & 각종 정부서식 작성방법 및 해석 문의
  J/F 등 거주기간 및 비자신분에 따른 미국 세법상비거주자 vs. 거주자 판단, 조세조약 적용 문의
 부동산/주식/가상화폐 양도관련하여 기본적인 세법정보가 아닌 과세/비과세/경감과세 여부 등 판단이 필요한 한국 또는 미국 세법 문의
 국외전출세 및 국적포기세 관련 전반
 법인관련 - CFC, GILTI, Subpart F 문의
 상속증여세 또는 사업 목적의 법인구조 등 기획성 문의

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안녕하세요.좋은 시스템으로 고객들에게 양질의 정보를 제공해주셔서 감사드립니다.현재 첫 신고이며부부중 저만 혼자 영주권을 취득했고 만 18세 자녀도 함께 영주권을 취득했습니다.저는 한국에서만 근로, 기타소득, 이자배당소득이 있고 FBAR 및 FATCA 보고 대상입니다.자녀는 소득은 없으나 FBAR 보고 대상입니다.1. 서비스를 이용할 때 세금신고는 오프라인으로 FBAR와 FATCA는 온라인서비스를 이용해도 되나요?2. FBAR의 경우에 자녀와 제가 각각 따로 서비스료를 지불해야 하나요?3. FBAR와 FATCA의 경우에 계좌가 동일해도 매년 잔액등 내용을 보고해야 하나요?4. Dual status로 부부별도로 신고하면서 foreign tax credit을 적용하려고 하는데 이 경우 해외거주지 공제 헤택도 받을수 있나요? 집에 대한 제산세나 국민의료보험료 등을 공제받을수 있는지요? 5. 사학연금이나 국민의료보험 납임금은 소득공제나 세액공제 혜택이 없나요?6. 온라인서비스로 세금신고를 하는 경우에 미국에 납부해야 할 세금이 한국에 이미 납부한 세금보다 적은지 많은지 알수 있나요?7. Dual status로 보고 하는 경우에 근로소득원천징수는 일년 수입과 세금 총액만 표시되어 있는데 랜딩후 소득만 따로 계산하려면 날짜를 계산해 비율을 곱하나요? 아니면 월단위 ...more >

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안녕하세요,올해 미국 거주일이 183일이 지난 L2 비자로 캘리포니아 주에 거주하고 있습니다. 저는 거주기간동안 내내 근로소득이 한국에서 KRW로 발생하였습니다. 하여 배우자와 별도 신고로 소득 신고를 하려고 하는데 미국 세법에 대한 지식도 없고 일정에 대한 정보도 갖고 있는게 없어서 막막합니다.1. 한국 회사에 소속되어 있기 때문에 연말정산이 2월 경 한국은 끝이 납니다만, 미국은 소득신고가 4월에 끝나는 걸로 확인하였습니다. 이미 미국에서 소득신고 할 것을 예상하고 한국 소득세를 100%가 아닌 금액을 공제하며 받고 있는데 순서가 뒤바뀌어 2월 한국 연말정산 시에 100%로 떼어내지 못한 세금을 낸 후에야 4월 미국 신고를 할 수 있을 것으로 보입니다. 이럴 경우에는 어떻게 해야하는 지요? <- 연방세는 세금협약으로 한국 세금이 공제가 되지만 캘리포니아 주 세금은 안 되는 것으로 확인하였는데 이럴 경우 미국 세금을 먼저 진행 후에 한국 세금을 내는 것보다 더 많이 내게 되는 걸까요? 만약에 많이 내는 거라면 미국 소득 신고를 먼저할 수 있을까요?2. ESPP는 미국 주식으로 받고 있는데 이럴 경우 그냥 달러로 계산하면 되는 지...아니면 제 한화 월급에서 매달 공제하고 있으니 공제된 한화 금액을 재무부 공시 ...more >

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