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부양가족이 한국에 있을 경우 세금 정산 과련

등록자

이○○

등록일
2021-04-01 11:42
조회
14

안녕하세요. 


금년 3월 NEW JERSEY에서 주재원 생활을 하고 있는 직장인 입니다. 와이프와 자녀 2명은 한국에 있고, 저만 혼자 여기서 생활하고 있는데

이 경우 NOT MARRIED 처리로 SINGLE에 해당되어 그에 준하는 세액공제 후 급여를 수령하고 있습니다. 실제 결혼해서 와이프와 자녀들이 있음에도 불구하고 또한 실제 부양의무를 지고 있는데 단지 미국에 혼자 있다는 이유로 SINGLE에 준하는 세금을 적용받고 있어 MARRIED(NOT SINGLE)로 적용받는 방법이 있는지 여부 및 기타 다른 절세 방안이 있는지에 대해 고견 부탁 드립니다. 

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[RE] 부양가족이 한국에 있을 경우 세금 정산 과련

안녕하세요. 

미국 세금 보고시에 Status 에 따라서 소득구간에 따른 세율과 기본으로 주어지는 표준공제 금액이 달라지는데요. 

부부합산(MFJ) 시 가장 큰 공제가 가능하고, 그 다음이 HOH(Head of Household) , 그리고 Single 과 부부별도(MFS)가 동일하게 가장 낮은 표준공제가 적용됩니다. 그래서 사실 결혼을 한 경우라도 부부별도(MFS)로 보고시에는 싱글과 동일한 공제를 적용받습니다. 

고객님의 경우 부부합산으로 자녀분들을 Dependent 로 함께 보고하실 수 있으나 그러려면 배우자분과 자녀분들의 SSN 또는 ITIN 과 같은 신분번호가 반드시 있어야 가능합니다. 이러한 신분번호를 받기 전까지는 사실상 부부별도(MFS) 로만 신고가 가능하다고 보시면 됩니다. 아내분의 ITIN을 발급받아 부부합산으로 신고하시는 경우 (아이의 경우에는 미국에 비자로 입국한 기록이 있어야 ITIN 신청이 가능)에는 부부별도에 적용되는 세율보다 유리한 세율이 적용됩니다. 고객님의 랜딩시점과 관련없이 2020년 전체기간에 대해 고객님과 아내분의 전세계(한국+미국)소득에 대해 보고하셔야 하고 아내분도 FBAR 신고를 하셔야 하는 부분이 있으나 아내분의 소득이 크지 않은 경우에는 고객님 단독으로 부부별도 신고를 할 때보다 미국세액이 절감되게 됩니다.

그리고 주재원의 경우 한미사회보장제도협정에 따라 최고 5개년까지 (파견인이 소득을 한국에 보고하고 한국에서 사회보장세를 납부한다는 전제하에) 월급에서 원천징수되는 FICA Tax(사회보장세 ; Social Security & Medicare Tax) 의 면제가 가능하오니, 이 부분의 가능여부에 대해서는 현 근무중이신 회사에 한번 문의해 보시기 바랍니다. 

감사합니다. 


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안녕하세요. 


금년 3월 NEW JERSEY에서 주재원 생활을 하고 있는 직장인 입니다. 와이프와 자녀 2명은 한국에 있고, 저만 혼자 여기서 생활하고 있는데

이 경우 NOT MARRIED 처리로 SINGLE에 해당되어 그에 준하는 세액공제 후 급여를 수령하고 있습니다. 실제 결혼해서 와이프와 자녀들이 있음에도 불구하고 또한 실제 부양의무를 지고 있는데 단지 미국에 혼자 있다는 이유로 SINGLE에 준하는 세금을 적용받고 있어 MARRIED(NOT SINGLE)로 적용받는 방법이 있는지 여부 및 기타 다른 절세 방안이 있는지에 대해 고견 부탁 드립니다. 

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