상담완료

L1/L2 세금신고 문의

등록자

박○○

등록일
2022-05-30 08:36
조회
19

안녕하세요.



7월 중순에 L1/L2 대사관 인터뷰가 예정되어 있습니다. 배우자, 자녀 1명 이렇게 3가족이 미국으로 갈 예정입니다. 아래와 같이 세가지 질문이 있습니다.


1. 궁금한 것은 7월 중순에 가게 되면 Substantial Presence Test에 의거해서 비거주자가 되는 것으로 이해하고 있습니다. 그러면, 국내 퇴직금은 미리 정산하지 않고 첫 입국 후(7/20 예상) 정산이 되어도 미국에서 과세되지 않는 것일까요? 


2. 이런 경우 2021년 회계연도는 비거주자로 신고하고, 2022년 회계연도 세금 건은 거주자로 신고하면 무방한 것일까요?


3. 올해 연말 기준으로 저, 배우가가 비거주자로 되면, 부부개별신고로 각각 1040-NR을 작성하면 되는 것인가요? 배우자는 미국에서 소득이 있지는 않을 것 같습니다.



US114에서는 1040 신고를 대행해주시는 것인가요? 


감사드립니다. 

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[RE] L1/L2 세금신고 문의

안녕하세요 고객님.


아래 답변 드립니다. 

1. 궁금한 것은 7월 중순에 가게 되면 Substantial Presence Test에 의거해서 비거주자가 되는 것으로 이해하고 있습니다. 그러면, 국내 퇴직금은 미리 정산하지 않고 첫 입국 후(7/20 예상) 정산이 되어도 미국에서 과세되지 않는 것일까요? 
-> Substantial Presence Test에 의거하여 세법상 비거주자로 분류가 된다면 미국내에서의 소득만 보고하면 됩니다. 이후 세법상 거주자가 된 이후부터는 전 세계의 소득과 해외금융계좌신고(FBAT/FATCA)를 해야합니다. 

Substantial Presence Test의 계산 방법은 아래와 같습니다. 

 - 당해에 31일 이상 거주

 - 당해의 거주일수 x 1

 - 작년도 거주일수의 x 1/3

 - 재작년도 거주일수의 x 1/6 을 모두 더한 값이 183일을 넘길경우 세법상 거주자가 됩니다. 
 

2. 이런 경우 2021년 회계연도는 비거주자로 신고하고, 2022년 회계연도 세금 건은 거주자로 신고하면 무방한 것일까요?

-> 네 맞습니다. 


3. 올해 연말 기준으로 저, 배우가가 비거주자로 되면, 부부개별신고로 각각 1040-NR을 작성하면 되는 것인가요? 배우자는 미국에서 소득이 있지는 않을 것 같습니다.

-> 1040NR의 경우 Minimum Income Threshold가 없습니다. 만일 이자소득으로 $1이라도 발생하였다면 두분 각각 신고를 진행해야 합니다. 


US114에서는 1040 신고를 대행해주시는 것인가요? 

-> 네 저희에게 서비스를 의뢰하시면 1040신고대행을 해드리고 있습니다. 


감사합니다.



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안녕하세요.



7월 중순에 L1/L2 대사관 인터뷰가 예정되어 있습니다. 배우자, 자녀 1명 이렇게 3가족이 미국으로 갈 예정입니다. 아래와 같이 세가지 질문이 있습니다.


1. 궁금한 것은 7월 중순에 가게 되면 Substantial Presence Test에 의거해서 비거주자가 되는 것으로 이해하고 있습니다. 그러면, 국내 퇴직금은 미리 정산하지 않고 첫 입국 후(7/20 예상) 정산이 되어도 미국에서 과세되지 않는 것일까요? 


2. 이런 경우 2021년 회계연도는 비거주자로 신고하고, 2022년 회계연도 세금 건은 거주자로 신고하면 무방한 것일까요?


3. 올해 연말 기준으로 저, 배우가가 비거주자로 되면, 부부개별신고로 각각 1040-NR을 작성하면 되는 것인가요? 배우자는 미국에서 소득이 있지는 않을 것 같습니다.



US114에서는 1040 신고를 대행해주시는 것인가요? 


감사드립니다. 

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